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    時間:2020-02-24 10:31 瀏覽數(shù):2262
    導(dǎo)讀:崗位是組織要求個體完成的一項或多項責(zé)任以及為此賦予個體的權(quán)力的總和。一份職位一般是將某些任務(wù)、職責(zé)和責(zé)任組為一體;而一個崗位則是指由一個人所從事的工作。

    一、采購管理系統(tǒng):


    1、供應(yīng)部采購主管


    1)審核、監(jiān)督、控制采購內(nèi)勤供應(yīng)商、采購數(shù)量、采購單價、批號及錄入品號信息中采購菜單中固定前置天數(shù)、變動前置天數(shù)、安全存量、補(bǔ)貨點、經(jīng)濟(jì)批量的錄入。


    2)審核采購文員錄入系統(tǒng)中的單據(jù)。(采購單)


    2、供應(yīng)部采購文員


    1)供應(yīng)商信息的錄入,保證信息的準(zhǔn)確和完整性,并及時更新和維護(hù)新供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)。


    2)采購單錄入,所有字段均要填寫,注意采購單價、采購數(shù)量、稅種、稅率、預(yù)交貨日信息的填寫。


    3)采購變更單錄入,所有字段均要填寫,注意采購單別、采購單號和預(yù)交貨日的填寫。


    4)進(jìn)貨單錄入,所有字段均要填寫,進(jìn)貨數(shù)量和批號為重要信息,并要核對采購單。


    5)退貨單錄入,所有字段均要填寫,退貨數(shù)量和批號為重要信息,并要核對采購單和進(jìn)貨單。


    6)采購發(fā)票的錄入,注意來源單別、來源單號、稅種、稅率、發(fā)票種類、數(shù)量、單價的錄入。


    7)包裝材料、五金備件品號的新建。注意品名、品號、單位、會計類別、批號管理,主要倉庫,品號屬性的填寫。


    8)供應(yīng)部所管轄庫房的單據(jù)撤銷審核,及時與庫管溝通,確認(rèn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。


    9)錄入品號信息中采購菜單中固定前置天數(shù)、變動前置天數(shù)、安全存量、補(bǔ)貨點、經(jīng)濟(jì)批量的錄入、更新、檢查。


    二、銷售管理系統(tǒng):


    1、銷售部銷售主管


    1)交易對象的錄入(包含名稱、編碼原則的制定),保證信息準(zhǔn)確性,及時更新和維護(hù)。


    2)客戶信息、客戶編碼原則錄入,并保證信息的準(zhǔn)確和完整性,及時更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。


    3)銷售系統(tǒng)付款條件和信用控制參數(shù)錄入,并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)銷售部門領(lǐng)導(dǎo)審核后,及時更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。


    4)銷售預(yù)測的錄入,注意預(yù)測編號的錄入,確保銷售預(yù)測的基本準(zhǔn)確性與及時性。


    5)審核銷售內(nèi)勤錄入系統(tǒng)中的單據(jù)(銷售訂單、調(diào)賬用的銷售訂單、銷貨單)。


    2、銷售部銷售助理


    1)客戶訂單錄入,所有字段均要填寫,注意客戶編號、訂單品名、品號、數(shù)量、價格的填寫。


    2)客戶訂單變更單錄入,所有字段均要填寫,注意變更客戶編號、訂單單別、訂單單號、品名、品號、數(shù)量、價格、變更原因的填寫。


    3)銷退單的錄入,所有字段均要填寫,注意變更客戶編號、來源單別、來源單號、品名、品號、數(shù)量、價格、批號的填寫。


    4)庫存交易單的錄入,確保銷售正常領(lǐng)用。注意庫存交易單單別的錄入,不可混淆,隨意錄入。


    三、存貨管理系統(tǒng):


    1、主要原料倉庫保管員、輔助原料倉庫保管員、包材倉庫保管員、五金備件庫保管員


    1)進(jìn)貨單、退貨單審核。(采購管理子系統(tǒng))在進(jìn)貨驗收下做進(jìn)貨單審核。審核時要點清數(shù)量,按實收數(shù)修正并分倉庫各自審自己的物料。退貨單審核時要點清數(shù)量,按實收數(shù)修正并審核。


    2)領(lǐng)料單審核。(工單/委外子系統(tǒng))


    在工單/委外子系統(tǒng)中查詢出自己倉庫的領(lǐng)料單,發(fā)料按批號發(fā)料、可修改批號,實行先進(jìn)先出原則,審核單據(jù)注意年月,領(lǐng)料日期不可小于開單日期。


    3)退料單審核。(工單/委外子系統(tǒng))


    在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的退料單,退料按批號退料。審核單據(jù)時注意退料日期不可大于工單完工日期。


    4)入庫單的審核。


    在工藝管理子系統(tǒng)中查詢出自己倉庫的入庫單,按批號接收貨物、可修改批號,審核單據(jù)注意年月,入庫日期不可小于開單日期。


    5)調(diào)撥單的審核,注意審核時看清調(diào)撥庫房。


    2、半成品庫保管員、成品庫保管員


    1)領(lǐng)料單審核。(工單/委外子系統(tǒng))


    在工單/委外子系統(tǒng)中查詢出自己倉庫的領(lǐng)料單,發(fā)料按批號發(fā)料、可修改批號,實行先進(jìn)先出原則,審核單據(jù)注意年月,領(lǐng)料日期不可小于開單日期。


    2)退料單審核。(工單/委外子系統(tǒng))


    在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的退料單,退料按批號退料。審核單據(jù)時注意退料日期不可大于工單完工日期。


    3)入庫單的審核。


    在工藝管理子系統(tǒng)中查詢出自己倉庫的入庫單,按批號接收貨物、可修改批號,審核單據(jù)注意年月,入庫日期不可小于開單日期。


    4)調(diào)撥單的審核,注意審核時看清調(diào)撥庫房。


    5)銷貨單、銷退單審核。


    在銷售管理子系統(tǒng)中查詢銷貨單審核。審核時要點清數(shù)量,按實發(fā)數(shù)修正并審核。審核日期不可大于訂單日期。


    銷退貨單審核時要點清數(shù)量,按實收數(shù)修正并審核。審核日期不可大于訂單日期。


    6)拆包調(diào)整單審核時請注意單據(jù)總數(shù)量、總金額為零。


    四、質(zhì)量管理系統(tǒng):


    1、質(zhì)檢主管


    1)監(jiān)督、審核品管類別、檢驗項目、品號檢驗項目和供應(yīng)商料件特殊檢驗方式等基本信息的及時錄入與更新。


    2、品管檔案員


    1)品管類別、檢驗項目、品號檢驗項目的錄入,并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)品管主管審核后,及時更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。


    2)進(jìn)貨檢驗單、轉(zhuǎn)移檢驗單、銷退檢驗單的錄入及審核,并保證錄入及時、準(zhǔn)確性。


    3)庫存交易單的錄入,確保技術(shù)、行政等部門正常領(lǐng)用。注意庫存交易單單別的錄入,不可混淆,隨意錄入。


    4)生產(chǎn)在生產(chǎn)入庫檢驗產(chǎn)成品時,質(zhì)檢部可以對自制類產(chǎn)成品先放行,方便生產(chǎn)入庫軟件中進(jìn)行下步操作(與生產(chǎn)、質(zhì)檢、財務(wù)溝通,只對自制類產(chǎn)品實行此政策)


    五、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng):


    1、物控主管(PMC)


    1)小料相關(guān)每月出庫、入庫數(shù)據(jù)的錄入。


    2)BOM清單錄入,所有字段均要填寫,注意組成用量、底數(shù)和生效日期的填寫。


    3)BOM變更單錄入,所有字段均要填寫,注意組成用量、底數(shù)和生效日期的填寫。


    4)BOM的錄入、及時更新,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。


    2、物控員


    1)涉及配料室物料領(lǐng)用領(lǐng)料單的審核,注意領(lǐng)料數(shù)量與實際出庫數(shù)量一致、領(lǐng)料庫房與實際庫房一致、批號選擇、審核日期是否正確,注:領(lǐng)料日期不可小于開單日期。


    2)涉及配料室物料退庫退料單的審核,注意退料數(shù)量與實際退庫數(shù)量一致、退料庫房與實際庫房一致、退料批號選擇、審核日期是否正確,注:退料日期不可大于工單完工日期。


    3)調(diào)撥單的錄入與審核,注意調(diào)撥庫房、數(shù)量及審核日期是否正確。


    六、生產(chǎn)管理系統(tǒng):


    1、生產(chǎn)調(diào)度主管


    1)制定生產(chǎn)排產(chǎn)計劃,嚴(yán)格要求車間按生產(chǎn)排產(chǎn)安排生產(chǎn),確保工單穩(wěn)定性、準(zhǔn)確性。


    2)檢查、督導(dǎo)工單、領(lǐng)料單、入庫單錄入的準(zhǔn)確性、及時性。并協(xié)調(diào)錄入單據(jù)時出現(xiàn)的可以解決的問題。


    2、生產(chǎn)文員


    1)工單的錄入、審核、指定完工。注意工單單別、預(yù)計產(chǎn)量、預(yù)計開工日期需領(lǐng)用量、批號、排產(chǎn)編號的錄入,審核日期不可小于開工日期。工單結(jié)束后,及時指定完工。


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    2)工單變更單的錄入、審核。做工單變更單時,工單變更日期要在入庫日期與工單日期之間,(即:工單變更日期與工單日期一致)。


    3)工單實際生產(chǎn)結(jié)束后,必須及時指定完工。而且要求在當(dāng)月內(nèi)指定完工(在制品除外)。


    4)當(dāng)月無需再生產(chǎn)工單,必須當(dāng)月內(nèi)及時指定完工,并注明“不再生產(chǎn)”。


    5)工單完成后,需做倒扣料的工單,要及時做倒扣料。內(nèi)容物的入庫日期要在包裝工單領(lǐng)料日期之前。包裝工單的倒扣料領(lǐng)料日期要在工單入庫日期與工單日期之間(即:領(lǐng)料日期與工單日期一致)。


    6)領(lǐng)料單、退料單的錄入,工單管理員需確保相關(guān)領(lǐng)(退)料單據(jù)全部審核后,可進(jìn)行下一步操作,不允許有未審核的領(lǐng)(退)料單,就進(jìn)行工藝、投產(chǎn)、尤其是入庫的操作,注意批號的選擇,切不可批號混領(lǐng)混退。


    7)領(lǐng)料單領(lǐng)料日期必須小于產(chǎn)成品實際入庫日期(工單未結(jié)束前,后補(bǔ)單據(jù)尤其注意),各庫管審核單據(jù)日期必須修改為實際審核日期。(領(lǐng)料日期必須在工單實際開工日期與實際入庫日期之間)工單一旦結(jié)束后,不可隨意做工單變更單進(jìn)行修改,如果必要,工單變更單的日期要求在工單單據(jù)日期與工單完工日期之間。


    8)領(lǐng)料單完全審核后,要求及時做工藝、投產(chǎn),以便后續(xù)工作報工單的錄入工作的及時進(jìn)行。


    9)同一品號、不同批次的產(chǎn)品,在做領(lǐng)、退料單時,數(shù)量必須保持領(lǐng)退料單據(jù)的一致性。


    10)工藝、投產(chǎn)單的錄入、審核,注意審核日期與單據(jù)的一致性。


    11)聯(lián)產(chǎn)品的錄入,及時準(zhǔn)確錄入聯(lián)產(chǎn)品分辨率。注意每月需跟財務(wù)確認(rèn),做到及時更新。


    12)入庫單的錄入,注意入庫單的移入地、工單單別、單號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期的填寫。辦理成品入庫時,如實際數(shù)量與包裝工單數(shù)量不符,要求做工單變更單,使實際入庫數(shù)與預(yù)計產(chǎn)量數(shù)一致。保存后,在重新計算單身時。如計算單身時自動帶出原工單中不需要的原料,要求刪除該原料行。


    13)當(dāng)月產(chǎn)成品不能全部入庫做倒扣料的工單,不能跨月做倒扣料,而是當(dāng)月入庫多少做多少倒扣料。


    14)在工單已經(jīng)審核完畢,領(lǐng)料單已經(jīng)生成的情況下,對于實際無需領(lǐng)料的材料,需及時做工單變更,將其數(shù)量變更為0。


    15)月末審核單據(jù),除再制產(chǎn)品外,要求工單、工單變更單、領(lǐng)料單、退料單、入庫單無未審核單據(jù)。


    16)生產(chǎn)系統(tǒng)單據(jù)的檢查、監(jiān)督,確保生產(chǎn)系統(tǒng)單據(jù)的準(zhǔn)確性。


    七、設(shè)備管理系統(tǒng):


    1、設(shè)備檔案錄入員


    1)設(shè)備類型、設(shè)備型號、設(shè)備信息等基本的錄入及審核。


    2)設(shè)備模塊相關(guān)設(shè)備類型、型號編碼文件的書寫。


    3)設(shè)備變更的及時維護(hù)。


    八、財務(wù)管理系統(tǒng):


    1、應(yīng)收、應(yīng)付會計


    1)銷售發(fā)票、采購發(fā)票的審核,收款單、預(yù)收款單、退款單的錄入及審核。


    2)月末應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的月結(jié)。


    3)會計憑證的錄入。


    2、總賬會計


    1)會計科目的錄入、數(shù)據(jù)及時更新與修改,注意科目編號、科目名稱、科目類別、核算項目、的錄入。


    2)會計憑證的及時審核、過賬。


    3)相關(guān)自定義報表會計科目的設(shè)置。


    3、固定資產(chǎn)會計


    1)資產(chǎn)類別、資產(chǎn)信息、資產(chǎn)折舊的錄入,審核。


    2)原料采購的相關(guān)單據(jù)庫存的審核。


    3)工程、設(shè)備采購的相關(guān)單據(jù)的審核。


    4)暫估、分錄系統(tǒng)的錄入、審核,注意審核日期與單據(jù)的一致性。


    4、費用會計


    1)相關(guān)會計憑證的及時錄入。


    2)相關(guān)自定義報表會計科目的設(shè)置。


    5、成本會計


    1)月末結(jié)賬


    6、出納


    1)涉及銀行存款的會計憑證的簽字與撤銷簽字。


    九、信息管理部:系統(tǒng)管理員


    1)系統(tǒng)設(shè)置模塊的維護(hù)。用戶信息、用戶權(quán)限、組信息錄入,并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)微機(jī)中心領(lǐng)導(dǎo)審核后,及時更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。(各使用ERP部門提供完整用戶資料,由經(jīng)理辦審核確認(rèn)。)


    2)公司信息、工廠信息、倉庫信息、工作中心、部門信息、職務(wù)類別、幣種匯率、交易對象分類、假日表、員工姓名錄入,并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后,及時更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。(各使用ERP部門提供完整資料,由經(jīng)理辦審核確認(rèn)。)


    3)各子系統(tǒng)單據(jù)性質(zhì)設(shè)置,并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后,及時更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。(各使用ERP部門提供單據(jù)需求完整資料,由經(jīng)理辦審核確認(rèn)。)


    4)系統(tǒng)各模塊日常系統(tǒng)錄入時遇到系統(tǒng)問題的及時解決,確保系統(tǒng)正常使用。


    5)ERP數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用程序服務(wù)器日常維護(hù)和數(shù)據(jù)備份工作,保證ERP系統(tǒng)正常運行。6)ERP用戶端IP管理和日常維護(hù),保證ERP用戶正常使用。


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    編輯:小葉

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